因工作需要,省鹽業(yè)集團(tuán)公司擬對下屬安徽省順朝物資有限公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨安徽省順朝物資有限公司內(nèi)控監(jiān)督評價及應(yīng)收款項(xiàng)管理專項(xiàng)審計(jì)工作?,F(xiàn)采取競爭性談判方式確定1家中介機(jī)構(gòu),具體事宜如下:
一、審計(jì)項(xiàng)目基本情況
順朝公司成立于2006年8月,注冊資金2000萬元,主要從事金屬材料等大宗商品貿(mào)易,并提供物流配送服務(wù),下轄安徽翰商鋼鐵貿(mào)易有限公司。截至2020年末資產(chǎn)總額11.16億元,凈資產(chǎn)1.41億元,應(yīng)收賬款總額(含已發(fā)貨未開票)7.97億元。
二、審計(jì)目標(biāo)
(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)目標(biāo)
客觀評價順朝公司主要負(fù)責(zé)人任職期間的履職情況,并針對發(fā)現(xiàn)的問題準(zhǔn)確界定責(zé)任,促進(jìn)順朝公司加強(qiáng)內(nèi)部管理、深化改革、提升發(fā)展質(zhì)量。
(二)內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計(jì)目標(biāo)
圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位對順朝公司的內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況開展監(jiān)督評價,準(zhǔn)確揭示順朝公司風(fēng)險隱患和內(nèi)部控制缺陷,促進(jìn)順朝公司不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系。
(三)應(yīng)收款項(xiàng)管理審計(jì)目標(biāo)
檢查對交易對象的資質(zhì)審查、信用管理、賬款催收、應(yīng)收賬款減免等涉及應(yīng)收賬款重要制度建立及執(zhí)行情況;全面核實(shí)企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)(含已發(fā)貨未開票)記錄的完整性、及時性,應(yīng)收賬款余額的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,可收回金額的估計(jì)恰當(dāng)性,促進(jìn)順朝公司加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)管理,防范資金風(fēng)險。
三、審計(jì)期間和范圍
(一)審計(jì)期間
1.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)期間為2018年1月1日-2021年4月30日,必要時可延伸。
2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價基準(zhǔn)日為2021年4月30日,內(nèi)部控制體系執(zhí)行有效性評價期間為2020年1月1日-2021年4月30日。
3.應(yīng)收款項(xiàng)余額基準(zhǔn)日2021年4月30日。
(二)審計(jì)范圍
順朝公司及下屬安徽翰商鋼鐵貿(mào)易有限公司。
四、審計(jì)主要內(nèi)容
(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)主要內(nèi)容
1.貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)方針政策情況;
2.執(zhí)行集團(tuán)公司決策部署情況、推進(jìn)企業(yè)改革,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況;
3.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況;
4.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的健全和運(yùn)行情況,內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況;
5.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任完成和國有資本收益情況;
6.企業(yè)財(cái)務(wù)的真實(shí)、合法和效益情況;
7.重大經(jīng)濟(jì)決策情況;
8.在經(jīng)濟(jì)活動中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;
9.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;
10.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。
(二)內(nèi)控監(jiān)督評價主要內(nèi)容
1.內(nèi)部環(huán)境評價,以組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責(zé)任等應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部環(huán)境的設(shè)計(jì)及實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評價;
2.風(fēng)險評估機(jī)制評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)風(fēng)險評估要求,以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中所列主要風(fēng)險為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對日常經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、應(yīng)對策略等進(jìn)行認(rèn)定和評價;
3.控制活動評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和各項(xiàng)應(yīng)用指引中的控制措施為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對相關(guān)控制措施的設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況進(jìn)行認(rèn)定和評價;
4.信息與溝通評價,以內(nèi)部信息傳遞、財(cái)務(wù)報(bào)告、信息系統(tǒng)等相關(guān)應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機(jī)制的健全性、財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、信息系統(tǒng)的安全性,以及利用信息系統(tǒng)實(shí)施內(nèi)部控制的有效性等進(jìn)行認(rèn)定和評價;
5.內(nèi)部監(jiān)督評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)內(nèi)部監(jiān)督的要求,以及各項(xiàng)應(yīng)用指引中有關(guān)日常管控的規(guī)定為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的有效性進(jìn)行認(rèn)定和評價。
(三)應(yīng)收款項(xiàng)(含已發(fā)貨未結(jié)算存貨)管理審計(jì)主要內(nèi)容
1.資質(zhì)審查、信用管理及審批、賬款催收、應(yīng)收賬款減免等涉及應(yīng)收賬款重要制度的設(shè)計(jì)及執(zhí)行情況;
2.客戶資信審查情況,截至2021年4月末客戶資信情況(需穿透到底層客戶);
3.2018年1月-2021年4月客戶信用管理情況(需穿透到底層客戶);
4.2021年4月末應(yīng)收款項(xiàng)(含已發(fā)貨未結(jié)算存貨)余額及賬齡情況;
5.2021年4月末應(yīng)收賬款(含已發(fā)貨未結(jié)算存貨)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況;
6.2018年1月-2021年4月減值準(zhǔn)備核銷情況;
7.2018年1月-2021年4月應(yīng)收賬款催收及訴訟管理情況;
8.2018年1月-2021年4月應(yīng)收賬款減免以及減免后資金回籠情況;
9.其他涉及應(yīng)收款項(xiàng)管理需要審計(jì)的內(nèi)容。
五、投標(biāo)單位相關(guān)要求
參與此次競爭性談判的投標(biāo)單位,需同時滿足以下要求:
1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)會計(jì)師事務(wù)所備選庫》內(nèi)的會計(jì)師事務(wù)所;
2.2018年至今,投標(biāo)人需要有不少于兩個經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作業(yè)績且有不少于一個企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督評價或?qū)徲?jì)工作業(yè)績(投標(biāo)人提供業(yè)務(wù)合同);
3.此次項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人數(shù)不少于6人,且至少包含2名注冊會計(jì)師;項(xiàng)目主審人員應(yīng)熟悉大宗商品交易業(yè)務(wù)并具有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),且執(zhí)業(yè)年限在5年以上(投標(biāo)人需提供相應(yīng)證明材料,并出具書面承諾;同時承諾,在審計(jì)征求意見稿出具前,項(xiàng)目主審不得撤場);項(xiàng)目助理人員(含上述除主審?fù)獾淖詴?jì)師)至少有3名3年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);實(shí)際到審計(jì)現(xiàn)場的項(xiàng)目主審與投標(biāo)書上不一致,發(fā)標(biāo)人有權(quán)解除合同并要求中標(biāo)人賠償;
4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄(投標(biāo)人須自行核查并出具書面承諾);
5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;
6.投標(biāo)單位應(yīng)確?,F(xiàn)場審計(jì)時間不少于1個月,且在審計(jì)撤場前提供審計(jì)報(bào)告征求意見稿;業(yè)務(wù)約定書簽訂之日起4個月內(nèi)提交紙質(zhì)報(bào)告各6套(三個報(bào)告分別出具),同時提供電子版審計(jì)報(bào)告和審計(jì)工作底稿;并承諾中標(biāo)后按時保質(zhì)完成工作(投標(biāo)人提供書面承諾,且承諾若不能按時保質(zhì)完成工作,邀請方無須支付審計(jì)費(fèi),并承擔(dān)賠償責(zé)任);
7.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價;
8.本項(xiàng)目采取資格后審方式,不滿足投標(biāo)單位相關(guān)要求的投標(biāo)報(bào)價無效。
六、評標(biāo)方式及投標(biāo)控制價
1.評標(biāo)方式:本著公開、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo);為保證審計(jì)質(zhì)量,防止惡意低價競爭,此次評審方法為有效次低價法;若出現(xiàn)兩個及以上報(bào)價相同的有效次低價時,采取現(xiàn)場二次報(bào)價,價低者得。
2.投標(biāo)控制價:本項(xiàng)目投標(biāo)控制價20萬元,超過控制價的投標(biāo)無效。
七、投標(biāo)文件內(nèi)容
1.投標(biāo)單位基本情況介紹:包括執(zhí)業(yè)資格、人員及結(jié)構(gòu)、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)、單位業(yè)績情況等內(nèi)容;
2.工作方案:至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參與類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn),參與本項(xiàng)目人員、職稱及資歷情況,工作安排及時間進(jìn)度安排等;
3.投標(biāo)報(bào)價:本次報(bào)價采取一次報(bào)價,報(bào)價應(yīng)是完成此次審計(jì)服務(wù)工作所必須的一切費(fèi)用,包括按照要求及相關(guān)規(guī)范進(jìn)行資料收集整編等全部工作所需費(fèi)用、車旅費(fèi)、食宿費(fèi)用、管理費(fèi)、稅金等;
4.投標(biāo)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。
八、投標(biāo)文件遞交及截止時間
1.投標(biāo)人應(yīng)按所投項(xiàng)目準(zhǔn)備1份正本和1份副本,在每一份投標(biāo)文件上要明確標(biāo)明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符,以正本為準(zhǔn)(注:投標(biāo)文件副本可為正本的復(fù)印件);
2.投標(biāo)文件裝訂順序依次為封面、目錄、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、入圍國資委會計(jì)師事務(wù)所備選庫證明、投標(biāo)單位類似業(yè)績證明、最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄證明、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備(團(tuán)隊(duì)人員清單、含執(zhí)業(yè)資格、職稱、審計(jì)工作年限等;項(xiàng)目主審簡歷、證書、類似業(yè)績證明)、相關(guān)服務(wù)承諾書(包括現(xiàn)場審計(jì)時間、主審不撤場、按時保質(zhì)完成工作、保守商業(yè)秘密等)、服務(wù)價格、投標(biāo)聯(lián)系人和聯(lián)系方式、其他有關(guān)資料;
3.投標(biāo)文件于2021年4月22日前送至安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司21樓法規(guī)審計(jì)部(地址:合肥市包河區(qū)華山支路808號徽鹽世紀(jì)廣場寫字樓A座),逾期送達(dá),概不接受。
聯(lián)系人:伊女士 電話:0551-65283019
省鹽業(yè)集團(tuán)公司
2021年4月12日